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专项审计入驻开展助力医院规范管理
发布日期:2022-09-29 11:00:18 来源: 点击次数:0

按照区卫健局统一安排,委托第三方润新会计师事务所对局系统各医疗卫生单位进行全面审计工作。我院领导班子高度重视,为配合做好审计工作接通知后迅速进行工作安排部署,成立了医院相关职能科室组成的审计工作小组,确保此次审计工作有序拉开帷幕。

6月23日召开审前调查工作会议

第三方审计事务所来院与院领导班子进行对接,并开展审前调查工作会议,院领导对医院简介、人员情况、运营情况、重大决策事项以及需要向审计组说明的其他重要事项进行了交流。各相关职能科室负责人也参加了工作会议,会后按照审计资料清单的要求,各职能科室思想重视、分工明确分别准备审计所需资料数据。

7月14日第三方审计工作组入驻我院开展全面审计工作

为确保审计工作有条不紊、高效开展,我院提供了必要的工作场所,保障良好的办公条件。在为期二十多天的专项审计期间,审计组对我院实施了包括询问、分析、抽查会计凭证、查阅管理资料和发询证函等审计程序,涵盖我院2019至2021年度的财务收支情况和2021年底净资产情况进行了专项审计。

在审计过程中,经院领导批准,审计组调阅了我院财务账、册、表,财务科提供历年相关会计资料;对总务科负责的固定资产实物进行了抽盘点;对财务出纳进行了库存现金监盘点;对药剂科负责的药库、药房进行了监盘点。相关科室负责人对审计组发出的问询进行现场答复,及时分析原因并向审计组做好解释,积极向审计组提供相关情况说明与补充佐证材料,确保审计组能客观公正的作出审计结论。审计组发出12份往来账项询证函,相关业务单位积极落实询证函信息,核对相关内容的准确性,并保证了询证函的回函率。

9月27日我院领导及相关负责同志与第三方审计事务所负责人就审计意见进行了交流确认,审计机构出具了专项审计报告,报告中载明本次专项审计工作依据相关法律、规章进行,我方提供的会计资料及其他相关资料具有真实性、完整性,能反映医院的财务状况和经营情况。

通过本次全面审计,为医院今后经济运行规范管理指明了方向,医院将继续加强内部运营管理,逐步完善内审制度,加快内审队伍建设,确保我院稳定、健康、持续发展。